大竹县科学技术局2024年部门预算编制说明
来源:大竹县科学技术局
发布日期:2024-04-30
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一、基本职能及主要工作

(一)职能简介  

大竹县科学技术局贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划并组织实施;统筹推进全县科技创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制;牵头建立统一的全县科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设;拟订全县基础研究计划并组织实施,组织协调全县重大基础研究和应用基础研究;编制全县重大科技专项方案并组织实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范;组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施;牵头全县技术转移体系建设,完善科技成果转化机制;拟定高新技术产业类、科技园区、科技创新平台和孵化载体建设规划并组织实施;牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作,推进企业科技研发机构建设,推动企业科技创新能力建设;拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国际科技合作与科技人才交流。

(二)2024年重点工作

根据县委、县政府关于2024年全县工作的总体部署,大竹县科学技术局坚持科学发展、加快发展的工作指导思想,认真落实县委、县政府重大决策。

1.加强党对科技工作领导,巩固主题教育成果

加强理论学习,提高政治站位。持续贯彻落实好党的二十大精神,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,习近平总书记对科技创新工作系列重要指示精神,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,准确把握省委十二届四次全会、市委五届七次全会及县委十四届十三次全会精神,强化党对科技创新工作的全面领导。巩固主题教育成果,大力弘扬科学家精神,实现高水平科技自立自强。

强化意识形态工作,筑牢思想防线。深入学习贯彻习近平总书记关于意识形态的重要指示批示精神。把意识形态工作与科技工作紧密结合,同部署、同落实、同检查、同考核,切实加强对意识形态工作的领导,压紧压实意识形态领域各项工作,加强网络意识形态管理,抓好网络意识形态工作。注重“学习强国”管理,持续落实好学习运用。筑牢意识形态思想防线。

2.强化科技政策支持,保持科技创新活力

加强R&D研发投入规划指导,提升企业创新能力。强化专项普惠政策的宣传和落实。重点宣传省、县研发费加计扣除政策,重点引领更多企业享受专项支持政策,减轻企业研发投入负担,降低企业研发投入风险。引领企业按照“研发费投入占主营业务收入的3%以上”来预算、安排、落实科研经费投入。做好2024年度研发费用规划,指导有研发投入的企业做好财务归集及系统填报,全年研发投入填报数突破6亿元,全县R&D经费投入强度达到0.88%、力争1%。

3.强化创新主体培育,提升科技创新能力

持续做好科研平台管理,加强平台安全监管。在“1 2 N”重点产业、“5 5 3”现代农业、“5 N”特色农业等领域,支持具备条件的规模以上工业企业、高新技术企业建设高能级创新平台,鼓励不具备条件的初创、小微企业采取联建、共建、(孵化器)代建等模式共同参建研发机构,广泛培育企业“创新基因”。重点推动县动检中心创建市级工程技术中心;推动天宝锦湖创建省级工程技术中心。力争创建省、市级创新平台1家以上。加强现有科研平台安全监管,常态开展平台安全运行督导。

4.加强校地合作,加快科技成果转化

扎实推进产学研融合发展。持续推进与四川大学、省农科院、重庆市农科院深度合作。推进预制菜研发,加快农业农机研发,力争在苎麻打剥机研发取得实质性突破,提升丘陵地区机械化耕作水平。

5.积极融入成渝双城经济圈、万达开统筹示范区建设

抓好《“万达开”技术创新中心建设方案》贯彻落实。主动融入“万达开云科创走廊”区域布局,加强协同创新,不断拓展对外科技合作,聚焦电子信息和大数据、智能装备制造、新材料、汽摩配件等产业领域,在核心技术攻关方面开展深度合作,全面提升大竹在万达开地区创新版图中的位势份量。

二、部门预算单位构成

大竹县科学技术局属行政单位,下属参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,大竹县科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入,上年结转;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2024年收支总预算19982475元。

(一)收入预算情况

2024年收入预算19982475元,其中:财政拨款收入16277356元,占81.46%;上年结转3705119元,占18.54%。

(二)支出预算情况

2024年支出预算19982475元。其中:科学技术支出19263699元,占96.40%;社会保障和就业支出319806元,占1.6%;卫生健康支出167130元,占0.84%;住房保障支出231840元,占1.16%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算19982475元,比2023年财政拨款收支总预算增加14732243.38元,主要原因是2024年项目增多。

收入包括:本年科学技术支出19263699元,,政府性基金预算拨款收入0元,国有资本经营预算拨款收入0元,上年结转3705119元;支出包括:科学技术支出19263699元;社会保障和就业支出319806元;卫生健康支出167130元;住房保障支出231840元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款16277356元,比2023年预算数增加11027124.38元。主要包括:人员经费和日常公用经费、项目经费等。  

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2024年科学技术支出19263699元,占96.40%;社会保障和就业支出319806元,占1.6%;卫生健康支出167130元,占0.84%;住房保障支出231840元,占1.16%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):2024年预算数为2350197元,主要用于:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般管理事务(项):2024年预算数为1962000元,主要用于:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项):2024年预算数为807902元,主要用于:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

4.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务(项):2024年预算数为23481元,主要用于:反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

5.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):2024年预算数为4910000元,主要用于:反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支出企业科技自主创新的支出。

6.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):2024年预算数为700000元,主要用于:反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务支出。

7.科学技术支出(类)其他科学技术(款)其他科学技术支出(项):2024年预算数为2510119元,主要用于:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

8.科学技术支出(类)其他科学技术(款)科技奖励支出(项):2024年预算数为6000000元,主要用于:反映科学技术奖励方面的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024年预算数为309120元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤支出(项):2024年预算数为10686元,主要用于:主要用于遗属生活补助。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2024年预算数为62611元,主要用于:行政单位的单位基本医疗保险缴费经费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2024年预算数为40157元,主要用于:事业单位的单位基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2024年预算数为60284元,主要用于:公务员医疗补助经费。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2024年预算数为4078元,主要用于:除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024年预算数为231840元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出3405356元,其中:

人员经费2978961元,主要包括:基本工资856020元、津贴补贴316656元、奖金378357元、绩效工资380784元、机关事业单位基本养老保险缴费309120元、职工基本医疗保险缴费102768元、公务员医疗补助缴费602845元、其他社会保障缴费4078元、住房公积金231840元、生活补助338874元、奖励金180元。

公用经费426395元,主要包括:办公费3000元、水费2400元、电费10000元、邮电费40010元、差旅费20000元、会议费600元、培训费600元、公务接待费79990元、劳务费20400元、工会经费27229元、福利费54932元、其他交通费90240元、其他商品和服务支出49994元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算数79990元,其中:因公出国(境)费0元、公务接待费79990元、公务用车购置及运行维护费0元。

(一)因公出国(境)经费与2023年预算持平。

2024年我局未计划安排因公出国(境)人员。

(二)公务接待费较2023年预算下降0.01%。

2024年公务接待费公务接待费比2023年预算减少10元。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括:上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

我局现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0元。

2024年安排公务用车运行维护费0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政运行经费

2024年,大竹县科学技术局局的行政运行经费财政拨款预算为426395元,比2023年预算减少120284元,减少22%。主要原因是:人员减少。

(二)政府采购情况

2024年,大竹县科学技术局安排政府采购预算495000元,主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼维修等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年底,大竹县科学技术局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

3.国防支出:反映政府用于国防方面的支出。

4.公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育支出:反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保支出:反映政府节能环保支出。

11.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

12.农林水支出:反映政府农林水事务支出。

13.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业等支出:反映商业服务业等方面的支出。

16.金融支出:反映金融方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出:反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。

18.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

19.粮油物资储备支出:反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

21.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.行政(事业)运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


附件:大竹县科学技术局2024年部门预算表(附件包括以下表项).xlsx

         表1.部门收支总表

         表1-1.部门收入总表

         表1-2.部门支出总表

         表2.财政拨款收支预算总表

         表2-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类科  目)

         表3.一般公共预算支出预算表

         表3-1.一般公共预算基本支出预算表

         表3-2.一般公共预算项目支出预算表

         表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

         表4.政府性基金支出预算表

         表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

         表5.国有资本经营预算支出预算表

 

                                                                                            大竹县科学技术局

                                                                                            2024年4月30日


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