大竹县水利工程质量与安全监督管理站2024年部门预算编制说明
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发布日期:2024-05-27
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  大竹县水利工程质量与安全监督管理站

  2024年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)职能简介

  大竹县水利工程质量与安全监督管理站是贯彻执行国家水利部、省市有关水利工程建设质量与安全管理的方针;负责全县水利工程从开工建设到竣工验收整个施工过程中的工程质量和安全管理的监督;负责对全县水利工程建设的技术指导;参加受监督的水利工程的阶段性验收和竣工验收;参加全县水利基本建设工程投标单位的资格审查;按《水利工程质量事故的暂行规定》确定的权限参加有关工程质量事故的处理工作;协助配合上一级质检站组织的水利工程质量监督工作;掌握全县水利工程质量动态和质量监督工作,组织培训质量监督人员,开展水利工程质量检查活动,组织交流质量监督工作经验;完成上级交办的其他工作。

  (二)2024重点工作

  根据县委、县政府关于2024全县工作的总体部署,大竹县水利工程质量与安全监督管理站坚持科学发展、加快发展的工作指导思想,认真落实县委、县政府重大决策,一是对全县在建的山洪沟治理项目进行质量监督检查;二是对在建的中小河流治理进行质量监督检查;三是对河库连通工程进行质量监督检查;四是对土地滩水库及渠道建设项目的质量监督检查,五是对乌木滩水库罐区2023年-2025年续建配套与节水改造项目的质量监督检查;六是对小型罐区项目的质量监督检查;七是对移民后期扶持资金项目的质量监督检查;八是同心桥水库除险加固项目进行质量监督等工作。

  二、部门预算单位构成

  大竹县水利工程质量与安全监督管理站是全额拨款的事业单位。属大竹县水务局下属一级预算单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,大竹县水利工程质量与安全监督管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入,事业收入,其他收入等;支出包括:农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出2024收支总预算2683664元

  (一)收入预算情况

  2024收入预算2683664元,其中:财政拨款收入2683664元,100%。

  (二)支出预算情况

  2024支出预算2683664元。其中:农林水1934649元,占72.09%;社会保障和就业支出458424元,占17.08%;卫生健康支出101474元,占3.78%;住房保障支出189117元,占7.05%

  四、财政拨款收支预算情况说明

  2024财政拨款收支总预算2683664元,比2023财政拨款收支总预算增加300383元,主要原因是人员增加2人,2024增加一般公共预算拨款收入300383元。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入2683664支出包括:农林水1934649元;社会保障和就业支出458424元;卫生健康支出101474元;住房保障支出189117

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  2024一般公共预算当年拨款2683664元,比2023预算数增加300383元。主要包括:一是单位人员增加2人二是单位人员工资增加的经费;三五险一金的缴纳经费增加等。 

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  2024年农林水1934649元,占72.09%;社会保障和就业支出458424元,占17.08%;卫生健康支出101474元,占3.78%;住房保障支出189117元,占7.05%

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.农林水支出水利水利执法监督:2024年预算数为1916676元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2.农林水支出水利其他水利支出:2024年预算数为17973元,主要用于:保障单位退休人员公用经费

  3.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗:2024年预算数为93252元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的医疗保险费支出。

  4.卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出:2024年预算数为8222元,主要用于:保障职工大额医疗费用补助及工伤保险支出。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项):2024预算数为206268元,主要用于保障退休人员生活补助支出。

  6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024预算数为252156元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024预算数为189117元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2024一般公共预算基本支出2603664元,其中:

  人员经费2324987元,主要包括:基本工资646920元、津贴补贴15912元、职工基本医疗保险缴费93252元、其他社会保障缴费8222元、绩效工资913080元、机关事业单位基本养老保险缴费252156元、住房公积金189117元对个人和家庭的补助206328元

  公用经费278677元,主要包括:办公费10000元公务接待费1000元、邮电费7200元、差旅费40800元、维修(护)费10000元、培训费2000元、劳务费3000元、工会经费22266、福利费50739元、其他交通费40000元、其他商品和服务支出91672元

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2024“三公”经费财政拨款预算数1000元,其中:公务接待费1000元。

  (一)因公出国(境)经费与2023预算持平。

  2024未计划安排因公出国(境)人员。

  (二)公务接待费较2023预算预算持平

  2024公务接待费比2023预算持平

  (三)公务用车购置及运行维护费与2023预算持平。

  我局现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

  2024安排公务用车购置费。

  2024年未安排公务用车运行维护费。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  2024没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)事业运行经费

  2024大竹县水利工程质量与安全监督管理站事业运行经费财政拨款预算为2683664元,比2023预算增加300383元,增长12.6%。主要原因是:2023年单位增加2人等。

  (二)政府采购情况

  2024大竹县水利工程质量与安全监督管理站安排政府采购预算0

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2023底,大竹县水利工程质量与安全监督管理站无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

  2024部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出

  3.国防支出:反映政府用于国防方面的支出。

  4.公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

  5.教育支出:反映政府教育事务支出。

  6.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

  7.文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

  8.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  9.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

  10.节能环保支出:反映政府节能环保支出。

  11.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

  12.农林水支出:反映政府农林水事务支出。

  13.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。

  14.资源勘探工业信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

  15.商业服务业等支出:反映商业服务业等方面的支出。

  16.金融支出:反映金融方面的支出。

  17.自然资源海洋气象等支出:反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。

  18.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  19.粮油物资储备支出:反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

  20.灾害防治及应急管理支出:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

  21.三公经费:纳入级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  22.行政(事业)运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  23.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表2-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  大竹县水利工程质量与安全监督管理站2024年4月30日

  附件:部门预算公开报表

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