大竹县统计局2024年部门预算编制说明
来源:县统计局
发布日期:2024-04-30
点击数:人次

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介   

大竹县统计局是依据国家法律法规和政策,组织领导和综合协调全县各级部门的统计和国民经济核算工作,会同有关部门组织完成重大的国情国力普查和专项调查,准确、及时、全面地反映县情县力,反映社会经济发展的基本情况,为县委、县政府制定政策、计划和指导经济、社会发展提供决策依据的县政府组成部门。组织实施各项统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,搜集、整理、提供全县的基本统计资料,对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报,向县委、县政府、有关部门、社会公众提供咨询服务。负责《中华人民共和国统计法》《四川省统计管理条例》等法律法规的宣传、贯彻、落实,开展统计行政执法,查处统计违法行为,定期或不定期向县委和县政府报告统计执法情况。   

(二)2024年重点工作

根据县委、县政府关于2024年全县工作的总体部署,大竹县统计局认真落实县委、县政府重大决策。2024年度将开展第五次全国经济普查、乡村振兴战略统计监测、劳动力调查、统计执法、粮食监测、畜禽监测、节能统计监测、城乡一体化调查、劳动力抽查、党风廉政建设社会评价工作、行风政风测评、工业、投资、房地产建筑业、服务业、商贸、科技文化、劳动工资、园区统计、综合核算、民营经济、名录库、乡镇信息等工作。加强统计干部队伍建设,加强党风廉政建设,加强统计系统党的建设。 

二、部门预算单位构成

大竹县统计局属行政单位,下属行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位3个。

 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,大竹县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2024年收支总预算13,925,059.00元。

(一)收入预算情况

2024年收入预算13,925,059.00元,其中:财政拨款收入13,925,059.00元,占100%。

(二)支出预算情况

2024年支出预算13,925,059.00元。其中:一般公共服务支出12,759,237.00元,占91.63%;社会保障和就业支出516,610.00元,占3.71%;卫生健康支出261,755.00元,占1.88%;住房保障支出387,457.00元,占2.78%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算13,925,059.00元,比2023年财政拨款收支总预算减少1,306,987.19元,主要原因是2024年减少一般公共预算拨款收入1,306,987.19元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入12,319,681.00元,;支出包括:一般公共服务支出12,759,237.00元、社会保障和就业支出516,610.00元、卫生健康支出261,755.00元、住房保障支出387,457.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款12,319,681.00元,比2023年预算数减少2,912,365.19元。主要因为:2024年第五次全国经济普查工作减少。  

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2024年一般公共服务支出12,759,237.00元,占91.63%;社会保障和就业支出516,610.00元,占3.71%;卫生健康支出261,755.00元,占1.88%;住房保障支出387,457.00元,占2.78%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(201事务05)行政运行(01):2024年预算数为3,158,365.00元,主要用于:局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(201)统事务(05)一般行政管理事务(02):2024年预算数为24,000.00元,主要用于:第一书记和驻村工作队工作经费。

3.一般公共服务(201)统事务(05)一般行政管理事务(05):2024年预算数为2,492,400.00元,主要用于局机关及参公管理事业单位开展城乡一体化住户调查及基点扩面、服务业统计调查、粮食产量对地遥感抽样调查、人口变动情况抽样调查、生猪监测、乡村振兴战略统计监测、统计执法、节能统计监测、党风廉政建设社会评价工作、行风政风测评、工业、投资、房地产建筑业、科技文化、劳动工资、园区统计、综合核算、民营经济、名录库、乡镇信息、统计员补助、统计快报、领导干部手册的编印等项目支出。

4.一般公共服务(201)统事务(05)一般行政管理事务(07):2024年预算数为5,970,378.00元,主要用于:局机关及参公管理事业单位开展第五次全国经济普查专项经费。

5.一般公共服务(201)统事务(05事业运行50):2024年预算数为1,102,609.00元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.一般公共服务(201)统事务(05 其他统计信息事务支出99):2024年预算数为11,485.00元,主要用于:保障局机关离退休公用经费。

7.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2024年预算数为516,610.00元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):2024年预算数为131,711.00元,主要用于:局机关职工基本医疗保险单位部分的缴纳。

9.卫生健康支出210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):2024年预算数为58,911.00元,主要用于:参公管理事业单位职工基本医疗保险单位部分的缴纳。

10.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03):2024年预算数为65,421.00元,主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助。

11.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11) 其他行政事业单位医疗支出(99):2024年预算数为5,712.00元,主要用于工伤保险、职工大额医疗费用补助。

12.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2024年预算数为387,457.00元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出5,438,281.00元,其中:

人员经费4,681,317.00元,主要包括:基本工资1,257,012.00元、津贴补贴641,256.00元、奖金749,251.00元、绩效工资581,172.00元、机关事业单位基本养老保险缴费516,610.00元、职工基本医疗保险缴费190,622.00元、  公务员医疗补助缴费65,421.00元、其他社会保障缴费5,712.00元、住房公积金387,457.00元、其他工资福利支出137,548.00元、  生活补助149,136.00元、奖励金120.00元。

公用经费756,964.00元,主要包括:办公费80,000.00元、印刷费60,000.00元、水费3,000.00元、电费30,000.00元、邮电费2,000.00元、 物业管理费4,000.00元、差旅费110,000.00元、培训费10,000.00元、公务接待费88,000.00元、工会经费43,723.00元、福利费76,955.00元、其他交通费用172,080.00元、其他商品和服务支出77,206.00元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算数88,000.00元,其中:公务接待费88,000.00元。

(一)因公出国(境)经费与2023预算持平。

2024年我局未计划安排因公出国(境)人员。

(二)公务接待费较2023预算下降0%。

2024年公务接待费公务接待费比2023年预算减少0元。2024年公务接待费计划用于具体开支内容包括:上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2023预算持平。

我局现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)行政运行经费

2024年,大竹县统计局的行政运行经费财政拨款预算为756,964.00元,比2023年预算增加78,389.00元,增长11.55%。主要原因是:人员增加。

(二)政府采购情况

2024年,大竹县统计局未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年底,大竹县统计局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

3.国防支出:反映政府用于国防方面的支出。

4.公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育支出:反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保支出:反映政府节能环保支出。

11.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

12.农林水支出:反映政府农林水事务支出。

13.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业等支出:反映商业服务业等方面的支出。

16.金融支出:反映金融方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出:反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。

18.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

19.粮油物资储备支出:反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

21.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.行政(事业)运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表



 大竹县统计局2024年部门预算公开表.xlsx

                                 


分享到: